成都市松江區財政廳局
2018一年度部門乃至每一位員工部門預算
名錄
一(yi)號組成部(bu)分(fen)廣州(zhou)市松江(jiang)區財政部(bu)門局慨況
一、常見管理職能
二、職能部門部門預算行業組合
第二部(bu)分上海市松江區財政局2018年度部(bu)門決算(suan)表
一、工資收入支出結算的時候總表
二、納入竣工決算表
三、性支出結算的時候表
四、財政資金補貼款薪資費用部門預算總表
五、平常公用設施概算財政局撥付費用支出 竣工決算表
六、普遍共同費用國庫補貼款基本的支出費用部門預算表
七、平常公共服務費用預算不需要付款“三公”接待費及單位電腦運行接待費其他支出竣工決算表
八、縣政府性債卷概預算民政撥付性支出部門預算表
九、凈資產過負債的情況表
第(di)三(san)部(bu)分上海(h𝔍ai)市松江區財(cai)政局(ju)2❀018年度部(bu)門決算情況說明
4、有些代詞解悉
首(shou)個這部分(fen)天津市(shi)松𝔉🌠江(jiang)區財(cai)政支出局情況(kuang)
一、具體權責
松江區(qu)(qu)財(cai)(cai)政(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)流(liu)動(dong)資(zi)金(jin)(jin)部門(men)(men)(men)廳(ting)(ting)廳(ting)(ting)局為(wei)區(qu)(qu)當地(di)(di)人(ren)(ren)民(min)政(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)府(fu)(fu)機(ji)(ji)關(guan)的(de)一兩個整合經濟性(xing)處理(li)(li)相關(guan)部門(men)(men)(men),最主要復雜深(shen)入(ru)推進施(shi)行(xing)(xing)(xing)(xing)程(cheng)序(xu)國度(du)(du)、天津(jin)市(shi)和區(qu)(qu)關(guan)于(yu)財(cai)(cai)政(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)流(liu)動(dong)資(zi)金(jin)(jin)部門(men)(men)(men)廳(ting)(ting)廳(ting)(ting)做(zuo)公(gong)司(si)的(de)法(fa)(fa)律法(fa)(fa)律法(fa)(fa)律和最新(xin)現(xian)行(xing)(xing)(xing)(xing)政(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)策(ce)規章制度(du)(du);團體(ti)公(gong)司(si)編(bian)區(qu)(qu)財(cai)(cai)政(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)流(liu)動(dong)資(zi)金(jin)(jin)部門(men)(men)(men)廳(ting)(ting)廳(ting)(ting)做(zuo)公(gong)司(si)中長遠籌劃和半年度(du)(du)財(cai)(cai)政(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)流(liu)動(dong)資(zi)金(jin)(jin)部門(men)(men)(men)廳(ting)(ting)廳(ting)(ting)出(chu)入(ru)明細工(gong)程(cheng)成本(ben)決算(suan),事關(guan)人(ren)(ren)代(dai)會(hui)通(tong)過的(de)工(gong)程(cheng)成本(ben)決算(suan)出(chu)入(ru)明細穩定性(xing);對工(gong)程(cheng)成本(ben)決算(suan)內(nei)各種(zhong)類型專門(men)(men)(men)流(liu)動(dong)資(zi)金(jin)(jin)還(huan)有行(xing)(xing)(xing)(xing)政(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)處機(ji)(ji)關(guan)公(gong)司(si)公(gong)司(si)付費通(tong)過處理(li)(li)執法(fa)(fa)進行(xing)(xing)(xing)(xing)監督(du);審批流(liu)程(cheng)小市(shi)內(nei)行(xing)(xing)(xing)(xing)政(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)處機(ji)(ji)關(guan)公(gong)司(si)公(gong)司(si)銀(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)帳(zhang)戶(hu)的(de)組建(jian);團體(ti)快速施(shi)行(xing)(xing)(xing)(xing)對小市(shi)內(nei)公(gong)司(si)和公(gong)司(si)的(de)財(cai)(cai)富執法(fa)(fa)進行(xing)(xing)(xing)(xing)監督(du)和人(ren✤)(ren)工(gong)處理(li)(li);深(shen)入(ru)推進施(shi)行(xing)(xing)(xing)(xing)程(cheng)序(xu)當地(di)(di)人(ren)(ren)民(min)政(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)府(fu)(fu)機(ji)(ji)關(guan)購買(mai)關(guan)于(yu)最新(xin)現(xian)行(xing)(xing)(xing)(xing)政(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)策(ce);籌辦區(qu)(qu)當地(di)(di)人(ren)(ren)民(min)政(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)府(fu)(fu)機(ji)(ji)關(guan)交辦的(de)各種(zhong)各樣(yang)議題等主要職責。
二、機構部門預算機構分為
從不需要預算(suan)(suan)部(bu)門組成看(kan),深(shen)圳市松江(jiang)ꦚ區(qu)(qu)不需要局(ju)部(bu)性(♋xing)門結算(suan)(suan)的(de)時候有(you):深(shen)圳市松江(jiang)區(qu)(qu)不需要局(ju)本級結算(suan)(suan)的(de)時候、下屬(shu)機關單位(wei)人事部(bu)門企事業部(bu)門結算(suan)(suan)的(de)時候。
納入上海市松江(jiang)區財(cai)政局2018年度部門(men)決算(suan)編制范圍的(🗹de)單位🧸(wei)包括:
項目編號 |
行業英文名稱 |
提示 |
1 |
武漢(han)市松江區(qu)財政預(yu)算局(ju)(本級(ji)) |
|
2 |
蘇州市松江(jiang)區民政局民政所 |
|
3 |
鄭(zheng)州市松江(jiang)區財(cai)政預算執法(fa)監督稽查局核(he)心 |
|
4 |
濟(ji)南市松江區(qu)錢(qian)財財會(hui)工(gong)作(🍌zuo)服務于平臺(tai) |
|
5 |
深圳市松江區國庫收付基(ji)地 |
|
第二部分上海(hai)市松江(jiang)區財政局2018年(nian)度部門決算表
2018本(ben)年個人收入(ru)教育(yu)支出竣(jun)工決(jue)算總表
公司的:萬是
年收入 |
其他支出 |
||
項目流程 |
預算數 |
大型項目 |
部門預算數 |
一、不需要付款收錄 |
5,450.07 |
一、正(zheng)常公共服務服務付出 |
4,228.56 |
在這當中:部門性貨幣基金預決算(suan)財政局付款 |
|
二、外交史收支 |
|
二、領導(dao)補(bu)貼費(fei)純收入 |
|
三、中國軍事費用 |
|
三、企事業盈利 |
|
四、共公平安性支出 |
|
四、營運利潤 |
|
五、培育開支 |
|
五、其他機(ji)關單(dan)位上(shang)交(jiao)國家(jia)收入(ru)來源 |
|
六(liu)、地(di)理學技術工藝開支 |
|
六、某個薪水 |
86.80 |
七、藝術球場與(yu)文化傳播(bo)性支出 |
|
|
|
八、的社會(hui)有(you)保障和工(gong)作結(jie)余(yu) |
564.32 |
|
|
九、診療(liao)清潔與計劃方案懷孕教育支(zhi)出 |
111.66 |
|
|
十、低(di)能(neng)耗節能(neng)費用支出 |
|
|
|
11、村鎮建(jian)設特(te)別性支出 |
|
|
|
12、畜牧業水總支出(chu) |
|
|
|
13、交通物(wu)流(liu)車(che)運輸車(che)教育(yu)支出 |
|
|
|
十四、能源地質勘(kan)察數據信息等收入支出(chu) |
|
|
|
15、商務(wu)服務(wu)的業(ye)等總支出 |
|
|
|
16、金融(rong)創新收(shou)入支出 |
|
|
|
二十七、幫扶(fu)另外地撥出 |
|
|
|
18、土地海底氣象學等(deng)教育支出 |
|
|
|
黨(dang)的十(shi)九、房產保(bao)障機制撥出(chu) |
633.20 |
|
|
四(si)十(shi)、調味品商(shang)品產出撥出 |
|
|
|
二十一月、另一撥出 |
|
上年個人收入累計數 |
5,536.87 |
本年度費用累計數 |
5,537.74 |
用事業心債券改正收入支(zhi)出差額 |
|
盈余分配比例 |
|
今年初結轉和節余 |
84.80 |
半年度結轉和余額 |
83.93 |
共計 |
5,621.67 |
總共 |
5,621.67 |
2018月(yue)度薪資預(yu)算表(biao)
企事業單位:億元
好項目 |
上年個人收入加總 |
國庫補貼款個人收入 |
領導經濟補貼收錄 |
事業心工資 |
加盟收入來源 |
復屬機關單位上交利潤 |
其余收入水平 |
||||
能力劃分類別 |
專業科目名字大全 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
5,536.87 |
5,450.07 |
|
|
|
|
86.80 |
|
201 |
|
|
基本公開功能收支 |
4,227.69 |
4,227.69 |
|
|
|
|
|
|
201 |
06 |
|
國庫事情 |
4,227.69 |
4,227.69 |
|
|
|
|
|
|
201 |
06 |
01 |
行政性程序運行 |
2,593.89 |
2,593.89 |
|
|
|
|
|
|
201 |
06 |
05 |
財政(zheng)部門國庫金融業務 |
6.10 |
6.10 |
|
|
|
|
|
|
201 |
06 |
07 |
資訊化基礎建設 |
953.72 |
953.72 |
|
|
|
|
|
|
201 |
06 |
08 |
財政預(yu)算委(wei)托代為業務流程結余 |
459.96 |
459.96 |
|
|
|
|
|
|
201 |
06 |
99 |
其它民政事務處(chu)理性支出(chu) |
214.02 |
214.02 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
世界保障(zhang)措施和大學生就業收支(zhi) |
564.32 |
564.32 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
人事部門事業上部門離退居二線(xian) |
564.32 |
564.32 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
歸口服務管(guan)理(li)行政訴(su)訟計量單位(wei)離辭職 |
29.62 |
29.62 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機(ji)關事業工作單位(wei)事業工作單位(wei)基本的養(yang)老人身險(xian)(xian)人ꦡ身險(xian)(xian)手(shou)機(ji)繳費費用(yong) |
235.08 |
235.08 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
危險機關人事(shi)機構專業年金(jin)付款(kuan)收入支出 |
299.62 |
299.62 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫用(yong)環境衛生(sheng)與(yu)項目養育總支出 |
111.66 |
111.66 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
財政(zheng)行業機關單位(wei)醫療設備 |
111.66 |
111.66 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政機關行業醫院 |
111.66 |
111.66 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
居住房(fang)質(zhi)量保(bao)障(zhang)總支出(chu) |
633.20 |
546.40 |
|
|
|
|
86.80 |
|
221 |
02 |
|
公房創新費用 |
633.20 |
546.40 |
|
|
|
|
86.80 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅個人公積金 |
232.26 |
232.26 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
03 |
房產買賣補貼款 |
400.94 |
314.14 |
|
|
|
|
86.80 |
2018一年度支出費(fei)用部門預算表
公司:千元
項目流程 |
年初其他支出總計 |
根本開支 |
創業項目花費 |
繳納上家收入支出 |
運作經費支出 |
對附屬(shu)企(qi)事業單位補(bu)助金花費(fei) |
||||
功用區分 |
課目名字大全 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
5,537.74 |
3,903.94 |
1,633.80 |
|
|
|
|
201 |
|
|
一樣公(gong)用設施安全服務其(qi)他支出 |
4,228.56 |
2,594.76 |
1,633.80 |
|
|
|
|
201 |
06 |
|
國庫事情 |
4,228.56 |
2,594.76 |
1,633.80 |
|
|
|
|
201 |
06 |
01 |
人事部門運作 |
2,594.76 |
2,594.76 |
|
|
|
|
|
201 |
06 |
05 |
財政局國庫銷售 |
6.10 |
|
6.10 |
|
|
|
|
201 |
06 |
07 |
資訊化網站建設 |
953.72 |
|
953.72 |
|
|
|
|
201 |
06 |
08 |
財(cai)政性委托代為金融業務收入(ru)支出 |
459.96 |
|
459.96 |
|
|
|
|
201 |
06 |
99 |
其他財政(zheng)局事務(wu)性費用(yong)支出 |
214.02 |
|
214.02 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社(she)交(jiao)安全保障(zhang)和學生就業費用支出 |
564.32 |
564.32 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
人(ren)事(shi)部門創業計量單位離退休年齡 |
564.32 |
564.32 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
歸口菅理財(cai)政標準離(li)養老 |
29.62 |
29.62 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府機關(guan)行♏(xi🧸ng)業(ye)計量單位(wei)基(ji)本的(de)醫養安全繳納費用其(qi)他支出 |
235.08 |
235.08 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
市直機(ji)關事業心公司專業年(nian)金手機(ji)繳費付(fu)出 |
299.62 |
299.62 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
社區醫療環保與設計(ji)生(sheng)二(er)胎教育(yu)支(zhi)出 |
111.66 |
111.66 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部(bu)門(men)事業有(you)成政府部(bu)門(men)醫疔 |
111.66 |
111.66 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政訴訟企業醫療保健 |
111.66 |
111.66 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
個人住房保障(zhang)措施開支 |
633.20 |
633.20 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
居住房改制性支出 |
633.20 |
633.20 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
租賃房公積金貸款 |
232.26 |
232.26 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
03 |
挑選心(xin)儀的房子(zi)補貼標準(zhun) |
400.94 |
400.94 |
|
|
|
|
2018當年度(du)財政局(ju)審(shen)批納入總支出部門預算(suan)總表(biao)
方:余萬元
創收 |
收入支出 |
||||
工作 |
預算數 |
樓盤 |
總金額 |
正常公共信息預(yu)決(jue)算(suan)財政廳審批 |
市政府(fu)性股(gu)票(piao)基(ji)金成本預算(suan)財(cai)務補貼款 |
一(yi)、基本上公用(yong)設施成本預算財政資金撥付 |
5,450.07 |
一、應該(gai)公(gong)開產(chan)品(pin)費用支出 |
4,228.56 |
4,228.56 |
|
二、當(dang)地(di)政府性(xing)基金投資預決算財務付(fu)款 |
|
二、外交活動開支 |
|
|
|
|
|
三、中國軍事支出費用(yong) |
|
|
|
|
|
四、公共(gong)信息安全管理經費支出 |
|
|
|
|
|
五、教肓支出費用 |
|
|
|
|
|
六、學科技巧性支出 |
|
|
|
|
|
七(qi)、人(ren)文(wen)精(jing)神田徑(jing)運動與(yu)影視(shi)傳媒支出費(fei)ܫ用 |
|
|
|
|
|
八、社會中(zhong)保障機(ji)制和就業問題(ti)支(zhi)出費用 |
564.32 |
564.32 |
|
|
|
九、醫治(zhi)安(an)全衛生(sheng)與方♛案計劃(hua)生(sheng)育政策收支(zhi) |
111.66 |
111.66 |
|
|
|
十、低能耗(hao)節能減排收入支出 |
|
|
|
|
|
十一(yi)月、城鄉一(yi)體化街道社(she)區花(hua)費 |
|
|
|
|
|
第十二、農業(ye)和林(lin)業(ye)水費用支出 |
|
|
|
|
|
十四、交(jiao)通物流管理(li)(li)運輸管理(li)(li)收支 |
|
|
|
|
|
十(shi)四、環境資源(yuan)勘察圖(tu)片信息等教(jiao)育(yu)支(zhi)出 |
|
|
|
|
|
第十三、商用服務性業等教育支出 |
|
|
|
|
|
第十五、風險管控付出 |
|
|
|
|
|
十八、支(zhi)助某個中(zhong)南部開支(zhi) |
|
|
|
|
|
二十(shi)、土地資源海洋資源氣(qi)象局等性支(zhi)出 |
|
|
|
|
|
第十九、往房的(de)保障收入(ru)支(zhi)出 |
546.40 |
546.40 |
|
|
|
三十五、油糧武器裝備(bei)貯備(bei)經費支出 |
|
|
|
|
|
二11、其他(ta)的經費支出 |
|
|
|
本年度效益自動求和 |
5,450.07 |
當年度付出總金額 |
5,450.94 |
5,450.94 |
|
年終(zhong)財務捐款結(jie)轉(zhuan)和(he)盈余 |
|
年(nian)初財務審(shen)批結轉和盈(ying)余(yu) |
83.93 |
83.93 |
|
一般的服務性(xing)預(yu)算(suan)表民政撥付 |
84.80 |
|
|
|
|
國家性資金(jin)預決算民政審批 |
|
|
|
|
|
總共 |
5,534.87 |
總金額 |
5,534.87 |
5,534.87 |
|
2018年終正常公用(yong)預結♔(jie)算的時候財政(zheng)廳補貼款費用(yong)結(jie)算的時候表
機關單位:萬余元
項目流程 |
應該公(gong)共服務部門預(yu)算財政教育支出撥付教育支出部門預(yu)算數 |
|||||
效果等級分類 會計分類數字 |
題目種類 |
自動求和 |
最基本教育支出 |
投資項目收支 |
||
類 |
款 |
項 |
||||
201 |
|
|
正常公益性服務培訓結余 |
4,228.56 |
2,594.76 |
1,633.80 |
201 |
06 |
|
財政部門行政事務 |
4,228.56 |
2,594.76 |
1,633.80 |
201 |
06 |
01 |
行政處作業 |
2,594.76 |
2,594.76 |
|
201 |
06 |
05 |
財政局國庫業務員 |
6.10 |
|
6.10 |
201 |
06 |
07 |
信心化發展 |
953.72 |
|
953.72 |
201 |
06 |
08 |
財(cai)政廳委托代(dai)理(li)的業(ye)務(wu)教育支出(chu) |
459.96 |
|
459.96 |
201 |
06 |
99 |
別的不需要事物費用 |
214.02 |
|
214.02 |
208 |
|
|
市場(chang)有效(xiao)保障和就業機會費用 |
564.32 |
564.32 |
|
208 |
05 |
|
財政事(shi)業(ye)上企公務員離退休工資 |
564.32 |
564.32 |
|
208 |
05 |
01 |
歸(gui)口管(guan)理方法行政機關企業(ye)離提前退休 |
29.62 |
29.62 |
|
208 |
05 |
05 |
行(xing)政機關事業發ꦆ展(zhan)公司差(cha﷽)不(bu)多醫養(yang)人壽(shou)保險繳納費用支出費用 |
235.08 |
235.08 |
|
208 |
05 |
06 |
政府部(bu)門行業部(bu)門就業年金(jin)付款費用支出 |
299.62 |
299.62 |
|
210 |
|
|
醫用(yong)食品衛生與工作規劃(hua)生二胎支(zhi)出費用(yong) |
111.66 |
111.66 |
|
210 |
11 |
|
行政處工作的單位醫(yi)療保(bao)健(jian) |
111.66 |
111.66 |
|
210 |
11 |
01 |
人事(shi)部門企(qi)業單位醫療(liao)保障 |
111.66 |
111.66 |
|
221 |
|
|
自建房保險收支 |
546.40 |
546.40 |
|
221 |
02 |
|
商品房行政(zheng)體制改(gai)革(ge)收支 |
546.40 |
546.40 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅房公積金 |
232.26 |
232.26 |
|
221 |
02 |
03 |
全款買房津貼 |
314.14 |
314.14 |
|
累計數 |
5,450.94 |
3,817.14 |
1,633.80 |
2018全年度大(da)致(zhi)公開(kai)(kai)(kai)費用預算財政開(kai)(kai)(k๊ai)支補貼款大(da)致(zhi)開(kai)(kai)(kai)支竣工決算表(biao)
企業:70萬
項目流程 |
一半(ban)公益性項目預算國庫撥付 大多費用結算(suan)的時候數 |
||||
經濟性分類管理 幾(ji)個會(hui)計科目項目編碼(ma) |
課程分類 |
累計數 |
員工經費預算 |
共用勞務費 |
|
類 |
款 |
||||
301 |
|
月工資最新福利收支 |
3,361.53 |
3,361.53 |
|
301 |
01 |
關鍵底薪 |
459.20 |
459.20 |
|
301 |
02 |
經費補肋 |
1114.16 |
1114.16 |
|
301 |
03 |
獎金稅 |
410.89 |
410.89 |
|
301 |
04 |
許多社會上保險激費 |
28.63 |
28.63 |
|
301 |
06 |
工作餐補助費費 |
99.00 |
99.00 |
|
301 |
07 |
績效評價員工工資 |
183.15 |
183.15 |
|
301 |
08 |
企(qi)人事機構人事機構差(cha)不多養老服(fu)務保障交(jiao)費 |
235.08 |
235.08 |
|
301 |
09 |
新職業年金繳納費用 |
299.63 |
299.63 |
|
301 |
10 |
勞務派遣人員大(da)多醫療保(bao)障(zhang)保(bao)險金(jin)納費 |
111.66 |
111.66 |
|
301 |
13 |
往房個人公積金 |
232.25 |
232.25 |
|
301 |
99 |
相關(guan)底薪福利微信費用支出 |
187.88 |
187.88 |
|
302 |
|
淘寶(bao)商品和功能性支出 |
384.97 |
|
384.97 |
302 |
01 |
辦公室費 |
48.58 |
|
48.58 |
302 |
02 |
進行印刷費 |
1.37 |
|
1.37 |
302 |
03 |
網絡咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
資質費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
3.04 |
|
3.04 |
302 |
06 |
煤氣費 |
77.79 |
|
77.79 |
302 |
07 |
郵電通信費 |
10.51 |
|
10.51 |
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業服務服務保管費 |
111.56 |
|
111.56 |
302 |
11 |
差旅費報銷 |
3.41 |
|
3.41 |
302 |
12 |
因公出國工作(境(jing))價(jia)格 |
|
|
|
302 |
13 |
維修服務(護)費 |
2.51 |
|
2.51 |
302 |
14 |
汽車租用費 |
1.35 |
|
1.35 |
302 |
15 |
聯席會議費 |
0.32 |
|
0.32 |
302 |
16 |
學習培訓費 |
16.19 |
|
16.19 |
302 |
17 |
國家公務接持費 |
0.34 |
|
0.34 |
302 |
18 |
專用箱物料費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝折舊費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用型鍋爐燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務費費 |
3.92 |
|
3.92 |
302 |
27 |
委托代理業務流程費 |
5.15 |
|
5.15 |
302 |
28 |
公會資金 |
30.46 |
|
30.46 |
302 |
29 |
公益福利費 |
38.44 |
|
38.44 |
302 |
31 |
公(gong)務(wu)活動租車工作服務(wu)器(qi)維護費 |
|
|
|
302 |
39 |
其余交通線相應費用 |
1.86 |
|
1.86 |
302 |
40 |
稅金及疊加服務費 |
|
|
|
302 |
99 |
另外餐品和精準服務總支出(chu) |
28.17 |
|
28.17 |
303 |
|
對個體和家廷的經(jing)濟補貼 |
9.53 |
9.53 |
|
303 |
01 |
離休費 |
9.40 |
9.40 |
|
303 |
02 |
退休之費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
家庭生活補貼金 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療保健費 |
|
|
|
303 |
08 |
國家貧困補助 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勵制度金 |
|
|
|
303 |
99 |
別的(de)(de)對各人(ren)和家(jia)廷的(de)(de)補貼(tie)申請書收入支出 |
0.13 |
0.13 |
|
310 |
|
資產投資性費用 |
61.11 |
|
61.11 |
310 |
02 |
商務辦公系統采購 |
61.11 |
|
61.11 |
310 |
03 |
專(zhuan)用的生(sheng)產設備(bei)租賃費 |
|
|
|
310 |
07 |
短信網洛及系統購(gou)進不斷更(geng)新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待小(xiao)二(er)租車購(gou)入 |
|
|
|
310 |
19 |
一些交通管理產品(pin)添置(zhi) |
|
|
|
310 |
99 |
一些基金性結余 |
|
|
|
累計 |
3,817.14 |
3,371.06 |
446.08 |
2018季(ji)度常見公開費(fei)用財(cai)政教(jiao)育(yu)支出審批“三公”接(jie)待費(f꧑ei)及國家(jia)機關(guan)啟動接(jie)待費(fei)教(jiao)育(yu)支出部門預算表
的單位:來萬
一樣 公共性不需要預算不需要付款(kuan)“三(san)公”預備費 |
部門運動 專項經費預算數 |
|||||||||||
總金額 |
因公出國留學 (境)費 |
國(guo)家(jia)公務私車(che)購進及作(zuo)業費 |
因公迎送費 |
|||||||||
小計 |
因公小二租車 添置費 |
因公出行 工作費 |
||||||||||
預決算數 |
部門預算數 |
預決算數 |
竣工決算數 |
成本預算數 |
部門預算數 |
費用預算數 |
結算的時候數 |
工程預算數 |
竣工決算數 |
預算表數 |
部門預算數 |
446.08 |
1.90 |
0.34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.90 |
0.34 |
2018財政其(qi)他支(zhi)出年度地(di)方政府性債(zhai)卷工程(chen𓆏g)預算財政其(qi)他支(zhi)出付款其(qi)他支(zhi)出竣𓆉工決算表(biao)
政府部門:萬多
大型項目 |
現政府(fu)性股票基金成本預(yu)算(suan)(suan)財政付出捐款付出部(bu)門預(yu)算(suan)(suan🃏)數 |
|||||
工作總類 科目表商品編號 |
幾個會(hui)計科(ke)目公司名稱 |
總金額 |
常見開支 |
頂目經費支出 |
||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
加總 |
|
|
|
注(zhu):上海市松江區財政局🅷2018年度無🍌(wu)政府(fu)性基金預算財政撥款支出,故本表(biao)無(wu)數據。
2018全年度房產債(zhai)務狀態表 |
||||
限額機構:上萬元 |
||||
|
次數 |
價格 |
||
年末數 |
年初數 |
年終數 |
月底數 |
|
一、財產累計 |
—— |
—— |
1625.58 |
1419.26 |
(一)變化資產投資 |
—— |
—— |
161.75 |
239.95 |
(二)緊(jin)固(gu)資源 |
—— |
—— |
1463.83 |
1179.31 |
其中:1.房屋(平方(fang)米) |
3300 |
0 |
354.91 |
0 |
2.通用設(she)備(bei)(臺(tai)/套/輛) |
|
|
||
(1)車輛 |
|
|
||
&n⛄bsp; 平常(chang)因(yin)公小二(er)租車(cheꦿ) |
|
|
||
&nb🐬s✨p; 綜(zong)合(he)執法交警執法使(shi)用車(che) |
|
|
||
&nbsꦑp;  🐼; 機(ji)械正(zheng)規工藝車輛使用(yong) |
|
|
||
 🐎; 另🔥一個公務車 |
|
|
||
(2)單價50萬元以(yi)上通用設(she)備(不(bu)含車輛) |
4 |
4 |
292.04 |
292.04 |
3.專用設(she)備(臺/套) |
|
|
||
單(dan)價100萬元(yuan)以(yi)上專用設備 |
|
|
||
&nb🅺sp; ꦗ 4.另一固定(ding)不(bu)動財產 |
—— |
—— |
816.88 |
887.27 |
減:加權⛄平均折舊(jiuꦍ)費用及(ji)減值安排 |
—— |
—— |
||
(三)經常性投資人 |
—— |
—— |
||
(四)要(yao)建(jian)過程 |
—— |
—— |
||
(五(wu))隱形的資源 |
—— |
—— |
||
&𝓡nbsp; 減(jian):累積攤銷(xiao) |
—— |
—— |
||
(六(liu))相關金融資產 |
—— |
—— |
||
二、過負債的加總 |
—— |
—— |
67.95 |
156.02 |
三、凈資本累計數 |
—— |
—— |
1557.63 |
1263.24 |
第三(san)部分上海市松江區財政局2018年度部門決算(suan)情況說明(ming)
一、并于深圳市松江區財政預算局2018季度薪水費用總體布局問題說
深圳市松江區財政性局2018年(nian)度(du)收(shou)入總計為(wei)5,621.67萬元(yuan)、支出總計為(wei)5,621.67萬元(yuan)。與(yu)2017年(nian)度(du)相比,收(shou)入、支出總計各增(zeng)加415.76萬元(yuan)。主要原因:新遷(qian)辦公樓用電(dian)量𓆉(liang)增(zeng)加產生的(de)電(dian)費、機關事業(ye)單位(wei)職業(ye)年(nian)金(jin)繳(jiao)費的(de)補繳(jiao)、信息(xi)化建設的(de)一次性項目的(de)資金(jin)投入和一次性住房解困(kun)工作(zuo)貨(huo)幣補貼。
二、有關廣州市松江區財政支出局2018全年度年收入竣工決算條件介紹
廣州市松江區國庫局2018年度收(shou)入合(he)計(ji)5,536.87萬元,其(qi)中:財政撥款收(shou)入5,450.07萬元,占(zhan)98.43%;其(qi)他收(shou༺)入🌃86.80萬元,占(zhan)1.57%。
三、關干濟南市松江區國庫局2018當年度性支出結算的時候狀況這說明
昆明市松江區國庫局2018年度支(zhi)出合計5,537.74萬元(yuan)(yuan),其(qi)中:基本支(zhi)出3,9ꦓ03.94萬元(yuan)(yuan),占70.50%;項目🙈(mu)支(zhi)出1,633.80萬元(yuan)(yuan),占29.50%。
四、有關杭州市市松江區財政支出局2018每年財政性支出撥付個人收入性支出整體情況報告闡明
重慶市松江區國庫局2018年度(du)財(cai)政(zheng)撥款(kuan)收支總決算5,534.87萬元(yuan)。與2017年度(du)相比,財(cai)政(zheng)撥款(kuan)收、支總計各(ge)增加333.02萬元(yuan),增長6.40%。主要原因:新遷辦公樓用電(dian)量增加產生的電(dian)費(fei)、機(ji)關事業單位職業年金繳(jiao🐲)費(fei)的補繳(jiao)和信息化建設的一(yi)次性(xing)項目的資金投入。
五、管于成都市松江區財政局局2018年中正常公益性財政資金預算財政資金捐款經費支出預算情況講解
(一)普通公用國庫預算國庫捐款性支出部門預算總體經濟狀態。
鄭州市松江區國庫局2018年(nian)度(du)一(yi)般公(gong)共預(yu)算(suan)(suan)財政(zheng)撥款(kuan)支(zhi)出5,450.94萬元,占(zhan)本年(nian)支(zhi)出合計的98.43%。與2017年(nian)♒度(du)相比,一(yi)般公(gong)共預(yu)算(suan)(suan)財政(zheng)撥款(kuan)支(zhi)出增(zeng)加435.62萬元,增(zeng)長8.69%。主要原因:新(xin)遷辦公(gong)樓(lou)用(yong)電(dian)♔量增(zeng)加產生的電(dian)費、機關事業單位職(zhi)業年(nian)金繳費的補繳和信息(xi)化建設的一(yi)次性項目的資金投入。
(二)基本上通用費用財政資金付款性支出部門預算節構實際情況。
北京市松江區財政支出局2018年度一般公共預算財(cai)政撥(bo)款支出5,450𒆙.94萬元(yuan),主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)4,228.56萬元(yuan),占77.57%;社會保(bao)障和就業支出(類)564.32萬元(yuan),占10.35%;醫(yi)療衛生(sheng)(sheng)和計劃(hua)生(sheng)(sheng)育(yu)支出(類)111.66萬元(yuan),占2.05%;住房保(bao)障支出(類)546.40萬元(yuan),占10.03%。
(三)應該公用設施成本預算財政總支出付款總支出結算的時候具體實施癥狀。
鄭州市松江區國庫局2018年(nian)(nian)度一(yi)般公(gong)共預算(suan)財政(zheng)撥款支出年(nian)(nian)初(chu)預算(suan)為5,262.63萬(wa🍒n)元(yuan),支出決算(suan)為5,450.94萬(wan)元(yu♓an),完成年(nian)(nian)初(chu)預算(suan)的103.58%。其中:
1、一般公共(gong)服務(wu)支出(類(lei)♕)財(cai)政事務(wu)(款)行(xing)(xing)政運(yun)行(xing)(xing)(項(xiang))2,594.76萬元。主要用于:在職(zhi)職(zhi)工(gong)的基本工(gong)資、津貼補貼、獎金(jin)、伙食補助費(fei)(fei)(fei)、績效工(gong)資、其他社會保障繳費(fei)ಌ(fei)(fei)以(yi)及水電(dian)費(fei)(fei)(fei)、物(wu)業管理費(fei)(fei)(fei)和福利費(fei)(fei)(fei)等。年初預(yu)算(suan)為2,845.31萬元,支出決(jue)算(suan)為2,594.76萬元,完成(cheng)年初預(yu)算(suan)的91.19%。決(jue)算(suan)數小于預(yu)算(suan)數的主要原因:預(yu)算(suan)調整(zheng)因素,購(gou)房補貼功能類(lei)科目調整(zheng)。
2、一般公共服(fu)務支(zhi)(zhi)出(chu)(類)財政(zhenℱg)事務(款)財政(zheng)國庫業務(項)6.10萬元。主(zhu)要用(yong)于(yu):非(fei)稅電信光纜月租費。年初(chu)預(yu)算(suan)為4.68萬元,支(zhi)(zhi)出(chu)決算(suan)為6.10萬元,完成年初(chu)預(yu)算(suan)的(de)130.34%。決算(suan)數大于(yu)預(yu)算(suan)數的(de)主(zhu)要原因:項目(mu)據實結(jie)算(suan)。
3、一般(ban)公共服務支(zhi)出(類)財ꦡ政(zheng)(zheng)事務(款)信(xin)(xin)息(xi)化(hua)建設(項(xiang))953.72萬元。主要(yao)用(yong)于:金財工(gong)(gong)程(cheng)管(guan)理(li)(li)系(xi)(xi)(xi)統(tong)(tong)運(yun)維、金財工(gong)(gong)程(cheng)政(zheng)(zheng)務管(guan)理(li)(li)及網絡(luo)安(an)全(quan)信(xin)(xin)息(xi)系(xi)(xi)(xi)統(tong)(tong)運(yun)維、國有資產管(guan)理(li)(li)系(xi)(xi)(xi)統(tong)(tong)運(yun)維、預算(suan)ꦿ執(zhi)行動態監控管(guan)理(li)(li)系(xi)(xi)(xi)統(tong)(tong)開(kai)發費、信(xin)(xin)息(xi)系(xi)(xi)(xi)統(tong)(tong)安(an)全(quan)等級保護、信(xin)(xin)息(xi)化(hua)項(xiang)目監理(li)(li)服務、財政(zheng)(zheng)性投資資金管(guan)理(li)(li)信(xin)(xin)息(xi)系(xi)(xi)(xi)統(tong)(tong)、金財工(gong)(gong)程(cheng)項(xiang)目庫與(yu)預算(suan)績效(xiao)自評價信(xin)(xin)息(xi)系(xi)(xi)(xi)統(tong)(tong)、松江區國庫集中支(zhi)付(fu)電子化(hua)管(guan)理(li)(li)平臺改造和松江區政(zheng)(zheng)府會計制度核算(suan)系(xi)(xi)(xi)統(tong)(tong)等。年初預算(suan)為891.21萬元,支(zhi)出決算(suan)為953.72萬元,完成年初預算(suan)的107.01%。決算(suan)數(shu)大于預算(suan)數(shu)的主要(yao)原因(yin):預算(suan)調整因(yin)素。
4、一般公共服務(wu)支(zhi)出(chu)(類(lei))財政事(shi)務(wu)(款(kuan))財政委托業務(wu)支(zhi)出(chu)(項)459.96萬元。主(zhu)要(yao)用于:財政預(yu)算(suan)(suan)項目績效評價(jia)、資(zi)產(chan)清查(cha)核實(shi)服務(wu)費等。年(nian)初預(yu)算(suan)(suan)為580.60萬元,支(zhi)出(chu)決(jue)算(suan)(suan)為459.96萬元,完(wan)成(cheng)年(nian)初預(yu)算(suan)(suan)的79.22%。決(jue)算(suan)(suan)數(shu)小于預(yu)算(suan)(suan🐓)數(shu)的主(zhu)要(yao)原因:預(yu)算(suan)(suan)執行項目調減因素(su)。
5、一般公共服務支(zhi)出(類)財政(zheng)事(shi)(shi)務(款)其他財政(zheng)事(shi)(shi)務支(zဣhi)出(項(xiang))214.02萬元。主(zhu)要用于:VPDN租賃費、財政(zheng)法制建設課題(ti)調研、小(xiao)微企業會計服務和會計監督與檢查(cha)。年初(chu)預(yu)算(suan)為(wei)255萬元,支(zhi)出決算(suan)為(wei)214.02萬元,完(wan)成年初(chu)預(yu)算(suan)的(de)83.93%。決算(suan)數(shu)小(xiao)于預(yu)算(suan)數(shu)的(de)主(zhu)要原因(yin):預(yu)算(suan)執(zhi)行項(xiang)目(mu)調減因(yin)素。
6、社會保障和就業(ye)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(類(lei))行(xing)政事業(ye)單(dan)位(wei)離退(tui)休(xiu)(款)歸口(kou)管(guan)理行(xing)政單(dan)位(wei)離退(tui)休(xiu)(項(xiang))29.62萬元。主要用(yong)于:離退(tui)休(xiu)人員(yuan)的(de)福利費(fei)。年(nian)初預算(suan)(suan)為47.27萬元,支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)決算(suan)(suan)為29.62萬元,完成(cheng)年(nian)初預算(suan)(suan)的(de)62.66%。決算(suan)(suan)數(shu)小(xiao)于預算(suan)(suan)數(shu)的(de)主要原因:預算🍎(suan)(suan)執行(xing)因素。
7、社(she)會保(bao)障和就業(ye)(ye)支(zhi)(zhi)出(類)行政(zheng)事業(ye)(ye)單位(wei)離退(tui)休(款(kuan))機關事業(ye)(ye)單位(wei)基(ji)本(ben)養♓老保(bao)險(xian)繳費支(zhi)(zhi)出(項)235.08萬元(yuan)(yuan)。主(zh🍃u)要(yao)用(yong)于:在(zai)職職工的基(ji)本(ben)養老保(bao)險(xian)繳費。年初(chu)預(yu)算(suan)(suan)為240.52萬元(yuan)(yuan),支(zhi)(zhi)出決算(suan)(suan)為235.08萬元(yuan)(yuan),完成年初(chu)預(yu)算(suan)(suan)的97.74%。決算(suan)(suan)數小于預(yu)算(suan)(suan)數的主(zhu)要(yao)原因:預(yu)算(suan)(suan)執行因素。
8、社會保障和就業(ye)支出(類(lei))行政事業(ye)單位離退休(款)機(ji)關事業(ye)單位職(zhi)(zhi)(zhi)業(ye)年(nian)(nian)(nian)金繳(jiao)費支出(項)299.62萬元(yuan)。主(zhu)要用于:在(zai)職(zhi)(zhi)(zhi)職(zhi)(zhi)(zhi)工(gong)的職(zhi)(zhi)(zhi)業(ye)年(nian)(nian)(nian)金繳(jiao)費。年(nian)(nian)(nian)初預算為20.31萬元(yuan),支出決(jue)算為299.62萬元(yuan),完(wan)成年(nian)(nian)(nian)初預算的1475.23%。決(jue)算數(shu)大(da)于預算數(shu)的主(zhu)要原因(yin):政策性因💃(yin)素,補繳(jiao)以前(qian🅰)年(nian)(nian)(nian)度職(zhi)(zhi)(zhi)業(ye)年(nian)(nian)(nian)金。
9、醫療(liao)(liao)衛(wei)生與計劃生育支出(chu)(chu)(類(lei))行政(zheng)事業單位醫療(liao)(liao)(款(kuan))行政(zheng)單位醫療(liao)(liao)(項)111.66萬(wan)元。主要(yao)用(yong)于:按照國家政(zheng)策規定為(wei)在職人員繳(jiao)納基本(ben)醫療(liao)(liao)保險(xian)費(fei)的支出(chu)(chu)。年初(chu)預(yu)算(suan)為(wei)114.25萬(wan)元,支出(chu)(chu)決算(suan)為(wei)1🦩11.66萬(wan)元,完成年初(chu)預(yu)算(suan)的97.73%。決算(suan)數小于預(yu)算(suan)數的主要(yao)原因(yin):預(yu)算(suan)執行因(yin)素。
10、住(zhu)房(fang)保障支出(chu)(類)住(zhu)房(fang)改革支出(chu)(款)住(zhu)房(fang)公(gong)積(ji)金(jin)(項)232.26萬元(yuan)。主(zhu)要用(yong)于:按照國(guo)家政(zheng)策(ce)規(gui)定為(wei)在職人員繳納住(zhu)房(fang)公(gong)積(ji)金(jin)的支出(chu)。年初(chu)預(yu)(yu)算(suan)為(wei)263.48萬元(yuan),支出(chu)決算(suan)為(wei)232.26萬元(yuan),完成(cheng)年初(chu)預(yu)(yu)算(suan)的88.15%。🐎決算(suan)數🔯小(xiao)于預(yu)(yu)算(suan)數的主(zhu)要原因:按實(shi)結(jie)算(suan)。
11、住(zhu)(zhu)(zhu)房保(bao)障支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(類(lei))住(zhu)(zhu)(zhu)房改革支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(款)購房補貼(tie)(項)314.14萬元(yuan)。主要用于(yu)(yu):在職(zhi)職(zhi)工房改補貼(tie)。年初預(yu)算為0萬元(yuan),支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)決算為314.14萬元(yuan)。決算數大于(yu)(yu)預(yu)算數的主要原(yuan)因(yin):科目調整(zheng)因(yin)素(su),一般公共(gong)服務支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(類(lei))財政(zheng)事(shi)務ꦡ(款)行政(zheng)運行(項)調整(zheng)為住(zhu)(zhu)(zhu)房保(bao)障支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(類(lei))住(zhu)(zhu)(zhu)房改革支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(款)購房補貼(tie)(項)。
六、對於重慶市松江區財政性局2018季度一半公共性成本預算財政預算補貼款主要支出費用結算的時候原因介紹
西安市松江區不需要局2018年度一(yi)般公共預(yu🗹)算(suan)財(cai)政撥(bo)款基本支(zhi)出3,817.14萬元,包括人員經(jing)費(fei)3,371.06萬元,公用經(jing)費(fei)446.08萬元。基本支(zhi)出中:
1、工(gong)(gong)資(zi)(zi)福(fu)利(li)支出(chu)3,361.53萬(wan)元,主(zhu)要(yao)用(yong)于:基(ji)本工(gong)(gong)資(zi)(zi)、津(jin)貼(tie)補貼(tie)、獎金、其他社(she)會保障繳(jiao)費(fei)(fei)、伙食補助(zhu)費(fei)(fei)、績(ji)效工(gong)(gong)資(zi)(zi)、𒆙機關事業單位基(ji)本養老保險繳(jiao)費(fei)(fei)、職業年金繳(jiao)費(fei)(fei)、職工(gong)(gong)基(ji)本醫療保險繳(jiao)費(fei)(fei)、住房公積(ji)金和其他工(gong)(gong)資(zi)(zi)福(fu)利(li)支出(chu)。
2、商(shang)品和(he)服務(wu)(wu)支出(chu)384.97萬元,主(zhu)要用于:辦(ban)公(gong)費(fei)(fei)(fei)、印刷(shua)費(fei)(fei)(fei)、水費(fei)(fei)(fei)、電(dian)(dian)費(fei)(fei)(fei)、郵(you)電(dian)(dian)費(fei)(fei)(fei🐈)、物業管理費(fei)(fei)(fei)、差旅(lv)費(fei)(fei)(fei)、維修費(fei)(fei)(fei)、租賃費(fei)(fei)(fei)、會議費(fei)(fei)(fei)、培(pei)訓費(fei)(fei)(fei)、公(gong)務(wu)(wu)接待費(fei)(fei)(fei)、勞務(wu)(wu)費(fei)(fei)(fei)、委托(tuo)業務(wu)(wu)費(fei)(fei)(fei)、工(gong)會經費(fei)(fei)(fei)、福利費(fei)(fei)(fei)、其(qi)他交(jiao)通費(fei)(fei)(fei)以及其(qi)他商(shang)品和(he)服務(wu)(wu)支出(chu)。
3、對個(ge)人和家(jia)庭(tin🌳g)的補助9.53萬元,主要(🎃yao)用于:離休費以(yi)及其他對個(ge)人和家(jia)庭(ting)的補助支出。
4、資本性支(zhi)出61.11萬元,主要用于:辦(ban)公設備購置。
七、關于(yu)上(shang)海(hai)市松江區財政局2018年度(du)一般(ban)公(gong)共(gong)預算🍬(suan)財政撥款“三(san)公(gong)”經(jing)費支出決算(suan)情況說明
(一)“三公”經費經費支出財政部門撥付經費支出預算綜合條件介紹。
北京市松江區財政資金局2018年度“三(san)公(gong)”經費財(cai)政(zheng)撥款支出年初預(yu)算為(wei)1.90萬(wan)元(yuan),支出決(jue)算為(wei)0.34萬(wan)元(yuan),完成預(yu)算的17.89%,其(qi)中:公🉐(gong)務接待費支出決(jue)算為(wei)0.34萬(wan)元(yuan),完成預(yu)算的17.89%。2018年度“三(san)公(gong)”經費支出決(jue)算數小(xiao)于預(yu)算數的主要原因:認真(zhen)貫徹落實中央“八項規定”精神和(he)厲行節約(yue)要求(qiu),進一步從嚴(yan)控制“三(san)公(gong)”經費開支。
2018年(nian)(nian)度“三公(gong)”經費(fei)(fei)財政撥(bo)款支出(chu)決(jue)算(suan)數(shu)比2017年(nian)(nian)度減少(shao)(shao)(shao)0.51萬元,其(qi)中:公(gong)務接(jie)待費(fei)(fei)支出(chu)決(jue)算(suan)減少(shao)(shao)(shao)0.51萬元。公(gong)務接🐈(jie)待費(fei)(fei)支出(chu)減少(shao)(shao)(shao)的(de)主要原ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ因是減少(shao)(shao)(shao)了接(jie)待批次所產生的(de)餐費(fei)(fei)。
(二)“三公”費用財政廳捐款付出竣工決算實際的前提說明書。
2018年度“三(ℱsan)公”經(jing)費財政撥款支出決算中,公務(wu)接待費支出決算0.34萬元,占(zhan)100%🐽。具(ju)體情(qing)況如下:
公務接待費支出(chu)0.34萬(wan)元,其(qi)中:
國(guo)內(nei)公務接(jie)待(dai)支出(chu)0.34萬元,主要用(yong)于2批次、21人(ren)的接(jie)待(dai)用(yong)餐:嘉興(xing)市秀洲區人(ren)民政府(fu)辦(ban)公室15人(ren)來(lai)松江區考察田園(yuan)綜(zong)合體建設,崇明區財政局(ju)6人(ren)來(lai)松江區學習借鑒(jian)行(xing)政事業性國(guo)有資(zi)產(chan)管(guan)理等(deng)方(fang𝕴)面(m🗹ian)的經驗。
八、關干北京市松江區財務局2018年度目標鎮政府性股票基金估算民政撥付其他支出結算的時候前提講解
成都市松江區(qu)財政(zheng)支出局2018一年度無鎮政(zheng)府(fu)性貨(huo)幣基金財政(zheng)預(yu)算(🍌suan)預(yu)算(suan)財政(zheng)預(yu)算(suan)補貼款撥出。
九、國企金融資本開估算財政預算捐款具體情況報告怎么寫
南(nan)京市市松🍒江區財政(zheng)支(zhi)(zhi)出局2018全年無國有企業投資者(zhe)生產經營預決算財政(zheng)開支(zhi)(zhi)撥(bo)付開支(zhi)(zhi)。
十、其他注重細節的情況發生原因分析
(一)單位運營勞務費收支情形。
上海市松(song)江區財(cai)政局2018年度機關運(yun)行經費支出446.08萬元,比(bi)2017ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ年度增(zeng)加64.51萬元,增(zeng)長16.91%。主(zhu)要(yao)原(yuan)因是新遷(qian)辦公樓用電量增(zeng)加產生(sheng)的電費。
(二)政府部招標采購花費具體情況。
上海市松(song)江區財政(zheng)局(ju)2018年度政府采(cai)(cai)購金(jin)額(e)為(wei)1373.58萬元(yuan),其中(zhong):貨物采(cai)(cai)購金(jin)額(e)32.99萬元(yuꦕan)、服務采(cai)(cai)購金(jin)額(e)1340.5ಞ9萬元(yuan)。
2018年度(du)本部門面(mian)向中小企業預留的(de)政(zheng)府采購(gou)項目(mu)中,由(you)中小企業供(gong)應商中標(biao)或成🐟交(jiao)的(de),采購(gou)金額1373.58萬(wan)元。
(三)車子、房子特別的占用率原因
1.設備
蘇州市松江區財(cai)政(zheng)局局無因公專車,因公專車保留量為(wei)零。
2.商品房
公布2018年12月31日,佛(fo)山市松江區國庫(ku)局便用的(de)建筑中(zhong)由區工(gong)商登(deng)記行(xing)政監察管(guan)理工(gong)作局實行(xing)調配出的(de)任何🅠監管(guan)部門土地使用權(quan)的(de)建筑為6174.78平米米。
(四)費用考核菅理情況。
上(shang)海市松江區財政局2018年(nian)度預算績效管理工作開展情況(kua🔜ng)如下:建全擬訂預決算績效評價監管管理制度,嚴格規范執行力大型工程“先評估、后進庫”的標準,延長大型工程預決算在編重量。2018年度松江區財(cai)政局無績效評價(jia)項(xiang)目。
四部份形容詞理解
一、財務(wu)補貼款盈利:指組織當(dang)當(dang)期🐻(qi)從本級(ji)財務(wu)部(bu)門拿得的財務(wu)補貼款,主要包括普(pu)通公共性項(xiang)目預算表(biao)財務(wu)補貼款和當(dang)地政府性資(zi)金項(xiang)目預算表(biao)財務(wu)補貼款。
二、創業(ye)個人薪𓆏(xin)資收(shou)入(ru):指創業(ye)公司開設專業(ye)業(ye)務范(fan)圍的活動(dong)(dong)組織(zhi)名詞解釋幫(bang)助的活動(dongꦍ)(dong)組織(zhi)選取的個人薪(xin)資收(shou)入(ru)。
三、生產(chan)營收:指(zhi)參公政府部(bu)門在專(zhuan)門業(ye)務流程運(yun)動(dong)以及(ji)協助運(yun)動(dong)本身(shen)深入(ru)開(kai)展非自主測算生產(chan)運(yun)動(do꧋ng)確認的(de)營收。
四、許多年工(gong)資(zi)(zi)(zi):指工(gong)作(zuo)單位拿到的(de)除“財政部門審批(pi)年工(gong)資(ziꦍ)(zi)(zi)”、“視野年工(gong)資(zi)(zi)(zi)”、“經營(ying)的(de)年工(gong)資(zi)(zi)(🐻zi)”等任何的(de)年工(gong)資(zi)(zi)(zi)。
五、年終結轉和余額:就是指去年度(du)尚無達成、結轉到(dao)本年度(♎du)按有關(guan)系明(ming)文規定再(zai)繼續利用的費用。
六、年(nian)初結轉和盈(ying)余:指年(nian)初度或從前全年(nian)費用(yong)制(zhi)定記劃(hua)、因相(xiang)對(dui)主義前提(t♎i)條件(jian)會出(chu)現(xian)變(bian)來變(bian)去不可能按原記劃(hua)實現(xian),需廷遲到ꦗ未來全年(nian)按相(xiang)關的英文規定標準仍然(ran)使用(yong)的的現(xian)金。
ꦯ七、大𒉰多收支:指企(qi)事(shi)業單位為(wei)保護(hu)企(qi)業正(zheng)常的(de)(de)運行、做好平常工作的(de)(de)世界任(ren)務而(er)發(fa)生的(de)(de)一項收支。
八(ba)、產品收(shou)入(ru)其他結(jie)余(yu):指標準為到(dao)ꩲ位相(xiang)關(guan)的(d🅷e)行(xing)政部門(men)操作責任或事業上發展方向任務,在(zai)一般收(shou)入(ru)其他結(jie)余(yu)以外情況的(de)數據來(lai)收(shou)入(ru)其他結(jie)余(yu)。
九(jiu)、企業(y☂e)經(jing)營的(de)經(jing)費支出費用:指教育事(shi)業(ye)部門在職(zhi)業(ye)行(xing)動及外掛行(xing)動囿于深入推進非自由ꦜ(you)會計核算企業(ye)經(jing)營的(de)行(xing)動造(zao)成(cheng)的(de)經(jing)費支出費用。
十、“三公”經費(fei)(fei)(fei)(fei):指(zhi)單位使用本級財政撥款安排(pai)的因公出(chu)(chu)(chu)國(guo)(境)費(fei)(fei)(fei)(fei)、公務(wu)用車(che)購置及運行(xing)維護(hu)費(fei)(fei)(fei)(fei)和公務(wu)接(jie)待費(fei)(fei)(fei)(fei)。其中:因公出(chu)(chu)(chu)國(guo)(境)費(fei)(fei)(fei)(fei)反映單位參加國(guo)際(ji)合作交(jiao)(jiao)流、重(zhong)大(da)項(xiang)目洽談(tan)、境外培(pei)訓(xun)研(yan)修(xiu)等(deng)(deng)的國(guo)際(ji)旅費(fei)(fei)(fei)(fei)、國(guo)外城市間交(jiao)(jiao)通費(fei)(fei)(fei)(fei)、住(zhu)宿費(fei)(fei)(fei)(fei)、伙食費(fei)(fei)(fei)(fei)、培(pei)訓(xun)費(fei)(fei)(fei)(fei)、公雜(za)費(fei)(fei)(fei)(fei)等(deng)(deng)支(zhi)出(chu)(chu)(chu);公務(wu)接(jie)待費(fei)(fei)(fei)(fei)反映全國(guo)性專業(ye)會議、國(guo)家重(zhong)大(da)政策調研(yan)、專項(xiang)檢查以(yi)及外事團組(zu)接(jie)待交(jiao)(jiao)流等(deng)(deng)執行(xing)公務(wu)或開展(zhan)業(ye)務(wu)所需住(zhu)宿費(fei)(fei)(fei)(fei)、交(jiao)(jia꧙o)通費(fei)(fei)(fei)(fei)、伙食費(fei)(fei)(fei)(fei)等(deng)(deng)支(zhi)出(chu)(chu)(chu);公務(wu)用車(che)購置及運行(xing)維護(hu)費(fei)(fei)(fei)(fei)反映編制內公務(wu)車(che)輛(liang)的報廢更新,以(yi)及用于安排(pai)市內因公出(chu)(♋chu)(chu)差、公務(wu)文件交(jiao)(jiao)換(huan)、日常工作開展(zhan)等(deng)(deng)所需公務(wu)用車(che)燃料費(fei)(fei)(fei)(fei)、維修(xiu)費(fei)(fei)(fei)(fei)、過路過橋費(fei)(fei)(fei)(fei)、保險(xian)費(fei)(fei)(fei)(fei)等(deng)(deng)支(zhi)出(chu)(chu)(chu)。
五一、行(xing)政性(xing)基層計(ji)量(liang)單位(wei)正常運(yun)作(zuo)接待費(fei)(fei)費(fei)(fei)用(yong)預(yu)算:指行(xing)政性(xing)基層計(ji)量(liang)單位(wei)和參考國家公務(wu)員考試法監管(guan)的衛生事業基層計(ji)量(liang)單位(wei)使用(yong)的普遍(bian)公益(yi)性🔴(xing)費(fei)(fei)用(yong)預(yu)算財(cai)務(wu)審批安排好的大(da)多付出中(zhong)的日常任務(wu)共公接待費(fei)(fei)費(fei)(fei)用(yong)預(yu)算付出。